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目錄
一、部門概況
(一)主要職能
(二)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
二、2025年麗水市關(guān)心下一代工作委員會預(yù)算安排情況說明
(一)關(guān)于麗水市關(guān)心下一代工作委員會2025年收支預(yù)算情況的總體說明
(二)關(guān)于麗水市關(guān)心下一代工作委員會2025年收入預(yù)算情況說明
(三)關(guān)于麗水市關(guān)心下一代工作委員會2025年支出預(yù)算情況說明
(四)關(guān)于麗水市關(guān)心下一代工作委員會2025年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
(五)關(guān)于麗水市關(guān)心下一代工作委員會2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
(六)關(guān)于麗水市關(guān)心下一代工作委員會2025年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
(七)關(guān)于麗水市關(guān)心下一代工作委員會2025年政府性基金預(yù)算支出情況說明
(八)關(guān)于麗水市關(guān)心下一代工作委員會2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
(九)關(guān)于麗水市關(guān)心下一代工作委員會2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
(十)其他重要事項的情況說明
三、名詞解釋
四、2025年麗水市關(guān)心下一代工作委員會預(yù)算表
(一)2025年市本級單位收支預(yù)算總表
(二)2025年市本級單位收入預(yù)算總表
(三)2025年市本級單位支出預(yù)算總表
(四)2025年市本級單位財政撥款收支預(yù)算總表
(五)2025年市本級單位一般公共預(yù)算支出表
(六)2025年市本級單位一般公共預(yù)算基本支出表
(七)2025年市本級單位一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
(八)2025年市本級單位政府性基金預(yù)算支出表
(九)2025年市本級單位國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
(十)2025年市本級單位項目支出預(yù)算表
(十一)2025年市本級單位項目支出績效表
一、部門概況
(一)主要職能
1.麗水市關(guān)心下一代工作委員會(以下簡稱市關(guān)工委)是市委領(lǐng)導(dǎo)下,以老干部、老戰(zhàn)士、老專家、老教師、老模范等五老為主體組成的全市性人民團(tuán)體。市關(guān)工委貫徹落實黨中央和省委、市委關(guān)于關(guān)心下一代工作的方針政策和決策部署,在履職過程中堅持黨的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),自覺服從黨中央和省委、市委工作大局,組織五老發(fā)揮優(yōu)勢,創(chuàng)新工作載體,增強政治性、先進(jìn)性、群眾性,去除機(jī)關(guān)化、行政化、貴族化、娛樂化。市關(guān)工委機(jī)關(guān)與市委老干部局合署辦公,主要職責(zé):1.組織動員五老參加關(guān)心下一代工作,充分發(fā)揮五老政治、經(jīng)驗和威望優(yōu)勢,關(guān)心、教育、培養(yǎng)青少年健康成長。2.加強青少年思想道德建設(shè),開展理想信念、黨史國史、法治宣傳等主題活動,強化教育引導(dǎo)和實踐養(yǎng)成,引導(dǎo)青少年樹立和踐行社會主義核心價值觀。3.關(guān)愛幫扶困難青少年如何,配合相關(guān)部門做好家庭經(jīng)濟(jì)困難青少年、農(nóng)村留守兒童、困境兒童、病殘兒童等群體的公益助學(xué)和關(guān)愛服務(wù)工作。發(fā)揮市級基金會引領(lǐng)示范作用。4.開展青少年法治關(guān)愛教育和青少年科技幫扶。維護(hù)青少年合法權(quán)益,參與研究制定有關(guān)青少年發(fā)展的政策規(guī)劃并推動實施。5.參與社會治理創(chuàng)新,配合相關(guān)部門組織五老開展網(wǎng)上輿論引導(dǎo)、未成年人的網(wǎng)絡(luò)保護(hù)等工作,優(yōu)化青少年成長的社會文化環(huán)境。6.推進(jìn)關(guān)心下一代教育基地建設(shè),發(fā)揮好基地的教育服務(wù)功能,配合構(gòu)建德智體美勞全面培養(yǎng)的教育體系。7.指導(dǎo)全市關(guān)工委系統(tǒng)業(yè)務(wù)工作。8.承擔(dān)市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
(二)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
從預(yù)算單位構(gòu)成看,麗水市關(guān)心下一代工作委員會單位預(yù)算包括:市本級單位預(yù)算。
二、2025年麗水市關(guān)心下一代工作委員會部門預(yù)算安排情況說明
(一)關(guān)于麗水市關(guān)心下一代工作委員會2025年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則,麗水市關(guān)心下一代工作委員會所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算收入;支出包括:一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出。麗水市關(guān)心下一代工作委員會2025年收支總預(yù)算206.47萬元。
(二)關(guān)于麗水市關(guān)心下一代工作委員會2025年收入預(yù)算情況說明
麗水市關(guān)心下一代工作委員會2025年收入預(yù)算206.47萬元,比上年收入執(zhí)行數(shù)增加5.76萬元,增長2.9%,主要是人員經(jīng)費的增加。
其中:一般公共預(yù)算撥款收入206.47萬元,占100.0%。
(三)關(guān)于麗水市關(guān)心下一代工作委員會2025年支出預(yù)算情況說明
麗水市關(guān)心下一代工作委員會2025年支出預(yù)算206.47萬元,比上年支出執(zhí)行數(shù)增加5.76萬元,增長2.9%,主要是人員經(jīng)費的增加。
1.按支出功能分類,包括一般公共服務(wù)支出180.16萬元、社會保障和就業(yè)支出13.20萬元、衛(wèi)生健康支出13.11萬元。
2.按支出用途分類,包括人員支出126.48萬元,占61.3%;日常公用支出20.99萬元,占10.2%;項目支出59萬元,占28.5%。
(四)關(guān)于麗水市關(guān)心下一代工作委員會2025年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
麗水市關(guān)心下一代工作委員會2025年財政撥款收支總預(yù)算206.47萬元。收入包括:一般公共預(yù)算206.47萬元;支出包括:一般公共服務(wù)支出180.16萬元、社會保障和就業(yè)支出13.20萬元、衛(wèi)生健康支出13.11萬元。
(五)關(guān)于麗水市關(guān)心下一代工作委員會2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
麗水市關(guān)心下一代工作委員會2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款206.47萬元,比上年執(zhí)行數(shù)增加5.76萬元,增長2.9%,主要是人員經(jīng)費的增加。
2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出180.16萬元,占87.3%;社會保障和就業(yè)支出13.20萬元,占6.4%;衛(wèi)生健康支出13.11萬元,占6.3%。
3.?一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
(1)一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運行(項)121.16萬元,主要用于單位的基本支出。
(2)一般公共服務(wù)支出(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出(項)59.00萬元,主要用于單位的項目支出。
(3)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)8.15萬元,主要用于單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
(4)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)4.08萬元,主要用于單位繳納的職業(yè)年金支出。
(5)社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)0.97萬元,主要用于單位的社會保障和就業(yè)方面的支出。
(6)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)13.11萬元,主要用于單位醫(yī)療經(jīng)費的支出。
(六)關(guān)于麗水市關(guān)心下一代工作委員會2025年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
麗水市關(guān)心下一代工作委員會2025年一般公共預(yù)算基本支出147.47萬元,其中:
人員經(jīng)費126.48萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助、退休費;
公用經(jīng)費20.99萬元,主要包括:辦公費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
(七)關(guān)于麗水市關(guān)心下一代工作委員會2025年政府性基金預(yù)算支出情況說明
麗水市關(guān)心下一代工作委員會2025年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,與上年執(zhí)行數(shù)持平。
(八)關(guān)于麗水市關(guān)心下一代工作委員會2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
麗水市關(guān)心下一代工作委員會2025年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,與上年執(zhí)行數(shù)持平。
(九)關(guān)于麗水市關(guān)心下一代工作委員會2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
麗水市關(guān)心下一代工作委員會2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為1.11萬元,與上年執(zhí)行數(shù)持平,主要原因是根據(jù)預(yù)算安排,厲行節(jié)約。具體如下:
1.因公出國(境)費用:2025年安排因公出國(境)費用預(yù)算0萬元,與上年預(yù)算數(shù)持平。主要原因是:2025年因公出國(境)預(yù)算由財政統(tǒng)留管理,未編列到年初部門預(yù)算中。年度執(zhí)行中根據(jù)市外辦安排的因公出國計劃和實際工作需要,經(jīng)批準(zhǔn)同意后,所需指標(biāo)按實追加。因公出國(境)費用主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。
2.公務(wù)接待費:2025年安排公務(wù)接待費預(yù)算1.11萬元,與上年執(zhí)行數(shù)持平。主要用于接待上級部門及基層單位來麗調(diào)研指導(dǎo)、工作聯(lián)系,愛心助學(xué)人士來訪等支出。與上年執(zhí)行數(shù)持平的主要原因是根據(jù)預(yù)算安排,厲行節(jié)約。
3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費:2025年安排公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算0萬元,與上年執(zhí)行數(shù)持平。其中,公務(wù)用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車,與上年執(zhí)行數(shù)持平,主要原因是無公務(wù)用車;公務(wù)用車運行維護(hù)費支出0萬元,主要用于公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。與上年執(zhí)行數(shù)持平,主要原因是無公務(wù)用車。
(十)其他重要事項的情況說明
1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
2025年麗水市關(guān)心下一代工作委員會本級1家行政單位的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算20.99萬元,比上年預(yù)算減少0.29萬元,下降1.4%,主要是厲行節(jié)約。
2.政府采購情況。
2025年麗水市關(guān)心下一代工作委員會各單位政府采購預(yù)算總額5.74萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算5.74萬元。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2024年12月31日,麗水市關(guān)心下一代工作委員會所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。單位價值100萬元以上設(shè)備0臺(套)。
2025年部門預(yù)算未安排購置車輛、單位價值100萬元以上設(shè)備。
4.預(yù)算績效情況說明。
2025年麗水市關(guān)心下一代工作委員會其他運轉(zhuǎn)類項目和特定目標(biāo)類項目均實行績效目標(biāo)管理,共計1個一級項目,涉及當(dāng)年財政撥款59萬元。同時,將按照相關(guān)制度規(guī)定開展績效自評。一級項目績效目標(biāo)表,詳見“2025年部門項目支出績效表”。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入:本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金,包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
3.基本支出:是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員支出和日常公用支出。
4.項目支出:是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出,不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
6.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
7.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
8.一般公共服務(wù)支出(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出(項):反映除上述項目以外用于其他群眾團(tuán)體事務(wù)方面的支出。
9.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
10.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出(含職業(yè)年金補記支出)。
11.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
12.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
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麗水市關(guān)心下一代工作委員會預(yù)算公開.xls