| 索引號 | 11332500MB16025647/2026-1010495055 | 文號 | |
| 組配分類 | 預算 | 發布機構 | 麗水市人民政府外事辦公室 |
| 成文日期 | 2026-02-27 | 公開方式 | 主動公開 |
目錄
一、單位概況
(一)主要職能
(二)單位機構設置情況
二、2026年麗水市人民政府外事辦公室部門預算安排情況說明
(一)關于麗水市人民政府外事辦公室2026年收支預算情況的總體說明
(二)關于麗水市人民政府外事辦公室2026年收入預算情況說明
(三)關于麗水市人民政府外事辦公室2026年支出預算情況說明
(四)關于麗水市人民政府外事辦公室2026年財政撥款收支預算情況的總體說明
(五)關于麗水市人民政府外事辦公室2026年一般公共預算撥款情況說明
(六)關于麗水市人民政府外事辦公室2026年一般公共預算基本支出情況說明
(七)關于麗水市人民政府外事辦公室2026年政府性基金預算支出情況說明
(八)關于麗水市人民政府外事辦公室2026年國有資本經營預算支出情況說明
(九)關于麗水市人民政府外事辦公室2026年一般公共預算“三公”經費預算情況說明
(十)其他重要事項的情況說明
三、名詞解釋
四、2026年麗水市人民政府外事辦公室單位預算表
(一)2026年單位收支預算總表
(二)2026年單位收入預算總表
(三)2026年單位支出預算總表
(四)2026年單位財政撥款收支預算總表
(五)2026年單位一般公共預算支出表
(六)2026年單位一般公共預算基本支出表
(七)2026年單位一般公共預算“三公”經費支出表
(八)2026年單位政府性基金預算支出表
(九)2026年單位國有資本經營預算支出表
(十)2026年單位項目支出預算表
(十一)2026年單位項目支出績效表
一、單位概況
(一)主要職能
麗水市人民政府外事辦公室貫徹落實黨中央和省委、市委關于外事、港澳工作的方針政策和決策部署,在履行職責過程中堅持和加強黨對外事、港澳工作的集中統一領導。主要職責是:
1.圍繞全市經濟社會發展,擴大我市對外開放水平,助推我市經濟社會發展。
2.歸口管理全市外事、港澳工作。
3.負責管理、協調和接待來我市訪問或進行公務活動的國賓、黨賓和其他重要外賓。
4.負責協調全市與外國友好城市以及其他結好單位的交往活動。
5.歸口管理全市因公出國、赴港澳任務審核審批和邀請國外、港澳人員來訪工作。
6.負責我市與港澳特區政府之間的交往事宜。
7.歸口管理全市社會組織對外友好工作。
8.負責全市外事和港澳工作干部的教育培訓工作。
9.承辦市委、市政府交辦的其他任務。
(二)單位機構設置情況
從預算單位構成看,麗水市人民政府外事辦公室部門預算包括:麗水市人民政府外事辦公室本級預算、辦屬市對外友好協會預算。辦屬單位財務非單獨核算。
二、2026年麗水市人民政府外事辦公室部門預算安排情況說明
(一)關于麗水市人民政府外事辦公室2026年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則,麗水市人民政府外事辦公室所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生和健康支出。麗水市人民政府外事辦公室2026年收支總預算614.70萬元。
(二)關于麗水市人民政府外事辦公室2026年收入預算情況說明
麗水市人民政府外事辦公室2026年收入預算614.70萬元,比上年執行數減少15.76萬元,下降2.5%,主要是厲行節約,項目經費減少。
其中:一般公共預算撥款收入614.70萬元(上年結轉0.00萬元),占100.0%;
(三)關于麗水市人民政府外事辦公室2026年支出預算情況說明
麗水市人民政府外事辦公室2026年支出預算614.70萬元,比上年執行數減少15.76萬元,下降2.5%,主要是厲行節約,項目經費減少。
1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出504.94萬元、社會保障和就業支出64.85萬元、衛生健康支出44.90萬元。
2.按支出用途分類,包括人員支出498.82萬元,占81.1%;日常公用支出88.08萬元,占14.3%;項目支出27.80萬元,占4.5%。
年終結轉結余0.00萬元。
(四)關于麗水市人民政府外事辦公室2026年財政撥款收支預算情況的總體說明
麗水市人民政府外事辦公室2026年財政撥款收支總預算614.70萬元。收入包括:一般公共預算614.70萬元;支出包括:一般公共服務支出504.94萬元、社會保障和就業支出64.85萬元、衛生健康支出44.90萬元。
(五)關于麗水市人民政府外事辦公室2026年一般公共預算撥款情況說明
1.一般公共預算撥款規模變化情況。
麗水市人民政府外事辦公室2026年一般公共預算撥款614.70萬元,比上年執行數減少15.76萬元,下降2.5%。
2.一般公共預算撥款結構情況。
一般公共服務支出504.94萬元,占82.1%;社會保障和就業支出64.85萬元,占10.6%;衛生健康支出44.90萬元,占7.3%。
3.一般公共預算撥款具體使用情況。
(1)一般公共服務支出(類)港澳臺事務(款)行政運行(項)414.96萬元,主要用于人員經費,辦公經費等基本支出。
(2)一般公共服務支出(類)港澳臺事務(款)其他港澳臺事務支出(項)46.72萬元,主要用于外事活動支出。
(3)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)32.14萬元,主要用于本級機關由單位繳納的基本養老保險費支出。
(4)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)16.07萬元,主要用于本級機關開支的職業年金支出。
(5)社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)3.82萬元,主要用于本級機關失業、工傷保險基金的補助支出。
(6)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療37.04萬元,主要用于基本醫療保險繳費經費的支出。
(六)關于麗水市人民政府外事辦公室2026年一般公共預算基本支出情況說明
麗水市人民政府外事辦公室2026年一般公共預算基本支出586.90萬元,其中:
人員支出498.82萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、退休費、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等;
日常公用支出88.08萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置等。
(七)關于麗水市人民政府外事辦公室2026年政府性基金預算支出情況說明
麗水市人民政府外事辦公室2026年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,與上年支出持平。
(八)關于麗水市人民政府外事辦公室2026年國有資本經營預算支出情況說明
麗水市人民政府外事辦公室2026年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出,與上年支出持平。
(九)關于麗水市人民政府外事辦公室2026年一般公共預算“三公”經費預算情況說明
麗水市人民政府外事辦公室2026年“三公”經費預算數為0.62萬元,比上年預算數0.69減少0.07萬元,下降10.1%,具體如下:
1.因公出國(境)費用:根據因公出國計劃和實際工作需要,2026年安排因公出國(境)費用預算0萬元,與上年預算數持平。主要原因是:2026年因公出國(境)預算由財政統籌管理,未編列到年初部門預算中。年度執行中根據市外辦安排的因公出國(境)計劃和實際工作需要,經批準同意后,所需指標按實追加。因公出國(境)費用主要用于機關及下屬預算單位人員的公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
2.公務接待費:2026年安排公務接待費預算0.62萬元,比上年預算數減少0.07萬元,增長下降10.1%。主要用于上級部門及基層單位來麗水市人民政府外事辦公室調研指導、工作聯系等公務活動接待支出。增加的主要原因是加強外事工作交流。
3.公務用車購置及運行維護費:2026年安排公務用車購置及運行維護費預算0.00萬元,與上年執行數持平。
(十)其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費。
2026年麗水市人民政府外事辦公室本級機關運行經費財政撥款預算88.08萬元,比上年預算增加11.29萬元,增長14.7%,主要是2025年人員變動,新增一名處級干部及一名選調生。
2.政府采購情況。
2026年麗水市人民政府外事辦公室各單位政府采購預算總額0.00萬元,其中:政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。
3.國有資產占有使用情況。
截至2025年12月31日,麗水市人民政府外事辦公室所屬各預算單位共有車輛0輛。單位價值100萬元以上設備0臺(套)。
4.預算績效情況說明。
2026年麗水市人民政府外事辦公室其他運轉類項目和特定目標類項目均實行績效目標管理,共計1個一級項目,涉及當年資金27.80萬元。同時,將按照相關制度規定開展績效自評。一級項目績效目標表,詳見“單位項目支出績效表”。
5.委托業務費安排情況
2026年麗水市人民政府外事辦公室委托業務費財政撥款當年預算總額0.00萬元。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算和國有資本經營預算財政撥款。
2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。
3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。
4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。
6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“其他收入”“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
8.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。
9.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
10.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
11.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
12.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
13.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項):指行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。
14.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
15.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。
16.社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項):指除養老保險、職業年金、醫療保險金以外用于社會保障和就業方面的支出。
17.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指財政部門安排的行政單位基本醫療保險繳費的經費。??
18.一般公共服務支出(類)港澳臺事務(款)行政運行(項):指反映行政單位的基本支出。
19.一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項):指反映指反映行政單位的基本支出。
20.委托業務費:指的是因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。
市外辦單位預算公開報表(市外辦)_2026-02-12.xls